预存1000送300账务处理

2025-12-03 02:43:52

1、打开财务软件,选择账套,输入用户名与密码,点击“登录”。

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2、进入财务软件主界面,选择“录凭证”,进入“凭证填制”页面。

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3、依据收取的预存款项凭据,做以下账务处理:

借:银行存款   1000

       销售费用   300(赠送)

贷:预收账款   1300

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4、期末结转损益,做以下账务处理:

借:本年利润   300

贷:销售费用   300

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5、同时,结转未分配利润,做以下账务处理:

借:利润分配-未分配利润   300

贷:本年利润   300

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6、依据《用户消费明细表》,当用户在额度内发生消费时,做以下账务处理:

借:预收账款

贷:主营业务收入

       应交税费-应交增值税-销项税

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