如何加强费用报销管理
1、点击费用管理,进入费用报销基础资料,可以新增/修改/删除收款信息、银行网点维护表、银行维护表、支付方式。
2、差旅报销基本的信息进行设置:报销级别、差旅级别设置、差旅标准、出差类型、出差城市、出差地域、交通工具。同时对差旅报销基础数据进行新增、修改、删除功能等踝怆赜泖操作。点击新增功能,进入报销级别填写,完善里面内容,点击确认。(以报销级别为例)
3、点击修改功能,进入差旅标准页面,修改里面内容,点击确认。(以差旅标准为例)
4、可以单条或者多条删除,点击删除/批量删除功能(以出差城市为例)
5、费用报销步骤1:通过流程导航选择相应的差旅费用报销,发起流程。
6、费用报销步骤2:填写报销内容如费用类型、费用金额、费用使用人员、报销凭证等,点击提交。
7、等待上级领导审批:可以选择”同意”或者”不同意”。
8、等待财务审核:可以选择”审核通过”或者”审核不通过”。
9、等待出纳付款:可以选择”确认支付”或者”退回”。
10、报销流程已经忝苠庠碴走完了,说明费用报销已经审批成功,支付完成。通过步骤明细可以查看审批人的审批花费了多少时间,从而反应费用管理的工作效率。
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