如何设置发票审核时自动钩稽
目前很多企业都用上了ERP系统,购买了相应的供应链管理,生产管理,财务管理等ERP模块,通过ERP系统实现企业产供销财务一体化管理,生产制造类企业供应链采购管理业务流程一般为:采购申请单->采购订单->收料通知单->外购入库单->采购发票,采购发票关联外购入库单据生成,默认情况下,采购发票审核后,需要手工点击工具栏钩稽按钮,调出采购发票与外购入库单据钩稽界面,手工选择对应的外购入库单据与采购发票进行钩稽操作,如果一张发票对应的外购入库单据很多时,钩稽操作费时,也容易出错,所以强烈建议大家,启用采购发票自动钩稽功能,对采购系统选项参数进行设置,具体操作方法如下:

2、进入系统参数维护界面,点击左侧【采购系统选项】,右侧找到【与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽】和【发票审核时自动调用钩稽】两项参数值,都勾选上,如下图所示。

2、打开了一张空白的购货发票(专用),先选择螽啸镥释相应的供应商,源单类型:选择【外购入库】,接下来鼠标定位到【选单号】栏,点击工具栏【查看】按钮。

4、找到对应的外购入库单,选中记录行,点击工具栏【返回】按钮。

6、采购发票保存好后,还要点击工具栏【审核】按钮,系统弹出“单据审核成功”提示窗口,点击【确定】按钮。

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