如何设置发票审核时自动钩稽
1、系统管理员登录ERP主控台,依次展开【系统设置】->【系统设置】->【绵汽采购管理 】->双击打开【系统设置】

2、进入系统参数维护界面,点击左侧【采购系统选项】,右侧找到【与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽】和【发菌艳票审核时自动调用钩稽】两项参数值,都勾选上爹川廊,如下图所示。

1、ERP操作员登录ERP主控台,依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购发票】->双击打开【采购发票-新增】。

2、打开了一张空白的购货发票(专用),先选择相应的供应商,源单类型:选择【外购入库】,接下来鼠标定位到【选单号】栏,点击工具栏【查看】按钮。

3、弹出条件过滤界面,根据实际情况设置相应的过滤条件,最后点击【确定】按钮。

4、找到对应的外购入库单,选中记录行,点击工具栏【返回】按钮。

5、两张外购入库单相同物料被合并后被带到采购发票表体中,合计数量3000台,核对数量与金额没有问题后点击工具栏【保存】按钮。

6、采购发票保存好后,还要点击工具栏【审核】按钮,系统弹出“单据审核成功”提示窗口,点击【确定】按钮。

7、接下来系统自动钩稽此张发票,并弹出“钩稽成功”对话框,点击【确定】按钮,完成采购发票与外购入库单的钩稽工作,验证通过,系统参数设置正确。

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