“其他收益”期末怎么处理
1、登录记账软件。

2、期末结账之前,选择“明细账”,查看“其他收益”的期末余额。


3、结转本月损益,将“其他收益”科目余额全部结转至本年利润,账务处理是:借:其他收益贷:本年利润

4、同时,结转未分配利润,账务处理是:借:本年利润贷:利润分配-未分配利润

5、结账后,再次查看“其他收益”的期末余额,结转之后,科目余额必须为0。

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