医疗器械系统:怎么做采购流程
1、点开进销存管理--打开采购订单

3、1)订单编号系统默认生成,可手动修改;点击供应商…按钮,选择供应商;2)如果是不用采购验收直接入库,则仓库前面入库框勾选上,选择入库仓库;要验收则不勾选入库;3)点击从表“新增”,选择采购产品

5、1)在Excel里面按照要求编辑好产品数据,其中批号、生产日期、有效期等信息如在采购前无法获知,则可不录入,在验收和入库阶段再录入;2)Excel表里不要添加如下拉菜单、复杂计算公式的功能,也不要加上抬头信息,否则会导入失败。

7、进行采购验收

9、产品验收有异常需要重新检验则点击继续检验,状态会恢复回未完成,此时再修改验收记录

11、1)付款账号需要提前在财务管理模块创建好,此处的“+”号可以创建资金账号;2)选择收款客户,点击…按钮选择供应商;3)点击从表“新增”,选择与该供应商的关联订单进行付款;4)本次付款金额客户可以按照实际付款情况进行修改;

13、选择对账供应商,筛选对账时间范围,可根据订单对账或者入库对账,点击确定,预览对账。

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