SAP中取消发票凭证Cancel invoice流程步骤简介
1、在SAP主界面指令框中输入事务代码MR8M并回车,进入取消发票凭证界面,输入需冲销的发票号和会计年度;
2、点击冲销原因,再点击下拉列表按钮,进入选择菜单;
3、选择“03”,双击回到上屏;
4、点击显示凭证,进入如下界面;
5、检查完毕后,点击后退按钮,进入如下界面;
6、点击保存按钮冲销,在左下方出现如下提示信息,说明原发票已被对应的“XXXX”号会计凭证冲销;
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