暂估的费用跨年要怎么处理

2025-05-09 15:27:07

1、打开并登录记账软件。

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3、在12月底,暂估费用,账务处理是:借:管理费用/销售费用等贷:应付账款-暂估

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5、依据取得的费用发票,做以下账务处理:借:以前年度损益调整贷:银行存款

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