如何冲应付账款
1、在采购模块中进行筛选。
单击进入采购模块界面,会自动弹出筛选框,在筛选框第一行中单击左键,选择日期,在筛选框第二行中单击左键,选择供应商。单击确定便可筛选出该供应商的入库记录。

2、生成采购发票。
在采购模块中找到想要入库产品的数量和金额,选中下推生成采购发票,单击保存、审核、勾稽(自动)


3、进去源单数据库。
进入应收应付模块界面,单击付款单按钮,即可以生成一张空白的付款单,在付款单界面上点击选源单按钮,可以进入源单数据库。


4、生成付款单。
在源单数据库内选择本月需要核销的源单。返回付款单,在结算方式一栏选择相应付款的方式,在表头金额输入需要核销的金额。单击保存、审核即可。

5、生成付款凭证。
返回应收应付模块界面,点击生成凭证按钮。
会计分录:借 应付借款
贷 银行存款/库存现金

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