其他应收款计提坏账准备的账务处理
1、编制《坏账准备计提明细表》。
2、登录记账软件。
3、点击“录凭证”。
4、计提坏账准备,账务处理为:借:信用减值损失贷:坏账准备-其他应收款
5、月末结转本期损益,账务处理为:借:本年利润贷:信用减值损失
6、复核后点击“保存”。
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