业务员出差费用报销完整版 真实版 原创版
1、 首先要向你的领导申请出差,注意事项:申请人,谁申请的写谁的名字。部门,写你所在的部门。出差时间:一芫王墙错般都只写到月份,防止有突发状况,自己不能按时回到公司,事后还得重新走改动单据的程序。预计经费:就是你自己大约估算这次出差会用到多少钱,一般都是在合理估算的基础上上浮20%,防止出现突发状况,带的费用又不够,还得麻烦同事和财务帮你打钱。出差事由:写你为什么出差,一般大体一写就行,不用很详细。部门领导意见:就是你的直属经理或者分管你们的老总的批复意见,一般都会在签名后面加上签名日期。

3、 出差结束后回到公司,把索要的客车票、火车票、公交车票、出租车票以及住宿发票等等其他因公务产生的发票,码放整齐在复印机上复印,一面用完用另外一面。有的公司还会要求吃饭也得有发票或者小票,又或者有的费用没有发票以及发票遗失的情况,你可以找其他的发票进行补票,用铅笔在发票背面写上“补**年**月**日车票(客车、公交车、火车或者船票)、住宿或者餐费”。


5、填制一个差旅费报销流水明细表,便于直属经理或者分管你们老总以及财务负责人审批。

7、把其中一张报销单据汇总审批表和复印、打印的单据放在一起,把另外一张报销单据汇总审批表和原始单据发票放在一起。可以曲别针,也可用订书机。弄好之后,交给出纳,然后等出纳联系你。一般报销后,出纳会把钱给你,所预支的出差费用会循环往复的使用,知道有一次觉得不够用了,再重新写支款单,追加预支款。

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